Online Public Access Catalog
Ditemukan 798 hasil di pencarian Skripsi
-
PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN PIUTANG PADA PATRA JAKARTA
- NICKY LESTARI
- 2024
Nicky Lestari (63190129), Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pengendalian Piutang Pada Patra Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh sistem informasi akuntansi penjualan dan pengendalian internal terhadap pengendalian piutang di Patra Jakarta. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif ... Lihat Selengkapnya
dilihat : 84 kali
-
Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi dan Audit Internal Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Persediaan Pada PT Sejahtera Berkat Mandiri
- MARNI HUTASOIT
- 2025
Marni Hutasoit. 63210784. Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Dan Audit Internal Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Persediaan Pada Pt Sejahtera Berkat Mandiri Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum efektifnya pengendalian internal persediaan dari PT Sejahtera Berkat Mandiri yang disebabkan oleh penerapan teknologi yang masih sederhana serta peran auditor inernal yang masih kurang ... Lihat Selengkapnya
dilihat : 50 kali
-
Pengaruh pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi terhadap pencegahan kecurangan (fraud) persediaan pada patra jakarta
- Aulia Nisa Andini
- 2023
Penggunaan sistem informasi akuntansi sangatlah penting dalam pengelolaan persediaan. Perusahaan harus dapat memperkirakan jumlah persediaan yang tersedia secara optimal dan memperhatikan pengendalian internal atas persediaan. Dengan adanya pengendalian internal terhadap persediaan, diharapkan dapat memberikan dampak yang positif untuk perusahaan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ... Lihat Selengkapnya
dilihat : 364 kali
-
Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Keakuratan Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderating : Studi Pt. Bima Inti Perkasa
- FITRIANA ZABILLA PUTRI
- 2025
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap keakuratan laporan keuangan dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi pada PT. Bima Inti Perkasa. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, laporan keuangan yang akurat sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial yang tepat. Sistem pengendalian internal yang efektif ... Lihat Selengkapnya
dilihat : 53 kali
-
Analisis Peranan Income Audit Dalam Meningkatkan Pengendalian Internal Pada Finance & Accounting Department di Hotel Gran Melia Jakarta
- SITI MESA PUTRI WIJAYA
- 2024
Pengendalian internal merupakan sebuah proses yang dibuat agar dapat memberikan kepercayaan yang mencukupi dalam pelaporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan dalam pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasional, serta ketaatan pada peraturan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peranan income audit dalam meningkatkan pengendalian internal dalam alur ... Lihat Selengkapnya
dilihat : 153 kali
-
ANALISIS INTERNAL KONTROL ATAS PENJUALAN DAN PEMBELIAN DI TB LORENS JAYA PERKASA PERIODE TAHUN 2025
- ALVIANUS ADEN
- 2025
ANALISIS INTERNAL KONTROL ATAS PENJUALAN DAN PEMBELIAN DI TB LORENS JAYA PERKASA PERIODE TAHUN 2025 Oleh, ALVIANUS ADEN Abstraksi Penelitian ini berangkat dari kebutuhan TB Lorens Jaya Perkasa untuk memiliki sistem pengendalian internal yang efektif terhadap aktivitas penjualan dan pembelian. Abstraksi dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses bisnis perusahaan masih bersifat ... Lihat Selengkapnya
dilihat : 61 kali
-
Strategi Komunikasi Internal Organisasi PT Fajar Mekar Indah Dalam Memberdayakan Kompetensi Karyawan
- ANNISA CATUR SHEILAWATI
- 2025
ABSTRAK Annisa Catur Sheilawati (44207079), “Strategi Komunikasi Internal Organisasi PT Fajar Mekar Indah Dalam Memberdayakan Kompetensi Karyawan”. Penelitian ini berfokus pada pentingnya strategi komunikasi internal di PT Fajar Mekar Indah untuk memberdayakan kompetensi karyawan, khususnya di divisi housekeeping, dalam menghadapi tantangan persaingan bisnis yang semakin ketat. ... Lihat Selengkapnya
dilihat : 158 kali
-
Pengaruh Sistem Akuntansi Kas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Agensi PT. Pos Indonesia (Persero) Bekasi
- Arnesto Vicente Riwu Hida
- 2023
Arnesto Vicente Riwu Hida (64190181), Pengaruh Sistem Akuntansi Kas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Agensi PT. Pos Indonesia (Persero) Bekasi Peningkatan laba menunjukkan manajemen keuangan yang sehat, terkait dengan itu. Manajemen keuangan, secara umum, melibatkan penanganan dan penyimpanan uang. Perencanaan sangat penting untuk manajemen keuangan ... Lihat Selengkapnya
dilihat : 535 kali
-
Analisis Sistem Pengendalian Internal Dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pada LPP RRI Pusat
- Deshana Eklesia Togatorop
- 2023
LPP RRI adalah lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang penyiaran informasi kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menilai kualitas laporan keuangan (2) meneliti bagaimana penerapan sistem pengendalian internal terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan (3) mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem pengendalian internal. Jenis penelitian yang ... Lihat Selengkapnya
dilihat : 409 kali
-
ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA PERUSAHAAN JASA MOM N JO CABANG PANTAI INDAH KAPUK
- MERRY TRI LESTARI
- 2025
Merry Tri Lestari (63210082), Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaandan Pengeluaran Kas Pada Perusahaan Jasa Mom N Jo Cabang Pantai IndahKapuk.Perusahaan Mom N Jo Cabang Pantai Indah Kapuk merupakan perusahaan jasa yangmemberikan layanan perawatan untuk ibu hamil, bayi, dan anak. Penelitian ini bertujuanuntuk menganalisis sistem pengendalian internal kas di perusahaan tersebut ... Lihat Selengkapnya
dilihat : 45 kali