Online Public Access Catalog
Ditemukan 798 hasil di pencarian Skripsi
-
Pengendalian Internal dan Audit Internal Dalam Mencegah Kecurangan Akuntansi Pada PT. Terang Abadinugraha
- YUNITA SUKMAWATI
- 2025
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal dan audit internal dalam mencegah kecurangan akuntansi pada PT. Terang Abadinugraha, baik secara parsial maupun secara simultan. Penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan menggunakan metode kuesioner sehingga hasil survey penelitian mendapatkan 36 responden. Metode analisis yang digunakan peneliti ... Lihat Selengkapnya
dilihat : 50 kali
-
Pengaruh Audit Internal dalam meningkatkan tata kelola perusahaan di PT Ema Inti Mitra
- VIVIN SANAYAWATI
- 2025
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran auditor internal dalam meningkatkan tata kelola perusahaan (corporate governance) di PT EMA Inti Mitra. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif, keberadaan auditor internal menjadi elemen penting dalam memastikan efektivitas pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, serta akuntabilitas manajemen. Auditor internal ... Lihat Selengkapnya
dilihat : 78 kali
-
Efektifitas sistem pengendalian intern sebagai pengawasan penerimaan negara bukan pajak pada direktorat registrasi pangan olahan bpom ri
- Astri Nurmala
- 2023
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peranan pengendalian internal pada suatu perusahaan atau instansi untuk mencapai tujuan dan meminimalkan hal-hal yang terjadi diluar rencana. Pengendalian internal harus dilaksanakan seefektif mungkin, hal tersebut dilakukan untuk mencegah dan menghindari terjadinya kesalahan, kecurangan dan penyelewengan. Efektifitas PNBP dapat dipengaruhi oleh ... Lihat Selengkapnya
dilihat : 592 kali
-
ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PENGELOLAAN PETTY CASH DENGAN METODE IMPREST FUND MELALUI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BERBASIS SAP PADA PT MULTI RENTALINDO
- AYU YASTI
- 2025
Pengelolaan petty cash yang efektif sangat penting dalam menunjang stabilitas operasional perusahaan. PT Multi Rentalindo menggunakan metode imprest fund dan sistem informasi akuntansi berbasis Systems, Applications, and Products in Data Processing (SAP) untuk mendukung pencatatan dan pengendalian dana operasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem pengendalian internal ... Lihat Selengkapnya
dilihat : 89 kali
-
EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PIUTANG USAHA DALAM MENCEGAH PIUTANG TAK TERTAGIH (STUDI KASUS PT SETIAJAYA MOBILINDO DEPOK)
- NANDA APRILIYANI
- 2025
Nanda Apriliyani (63210325) Efektivitas Pengendalian Internal Piutang Usaha Dalam Mencegah Piutang Usaha Tak Tertagih ( Studi Kasus PT. Setiajaya Mobilindo Depok) Penelitian ini menganalisis efektivitas pengendalian internal piutang usaha dalam mencegah piutang tak tertagih pada PT. Setiajaya Mobilindo Depok. Latar belakang studi ini menekankan pentingnya manajemen piutang yang efektif, ... Lihat Selengkapnya
dilihat : 51 kali
-
ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL DALAM SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA PT BOGA CIPTA JASA (ZIBAA KAFE, TANGERANG)
- GITA TRI TANIKA
- 2025
Gita Tri Tanika (63241205) Analisis Pengendalian Internal Dalam SistemInformasi Akuntansi terhadap Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT BogaCipta Jasa (Zibaa Kafe, Tangerang).Sistem informasi akuntansi memegang peranan penting dalam pengelolaanpenerimaan dan pengeluaran kas pada PT Boga Cipta Jasa (Zibaa Kafe). Pengendalianinternal yang efektif sangat diperlukan untuk menjamin keamanan dan ... Lihat Selengkapnya
dilihat : 91 kali
-
Pengaruh kualitas pengendalian internal sistem informasi akuntansi terhadap keandalan audit trail pada bank bri unit cilandak
- Ainul Mardiah
- 2023
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa layanan yaitu perbankan. Maka dari itu dalam hal Keandalan Audit Trail atau Terpercayanya jejak audit perbankan membutuhkan kualitas pengendalian internal sistem informasi akuntasi yang memadai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh, hubungan dan fasilitas yang memadai pada ... Lihat Selengkapnya
dilihat : 304 kali
-
Analisis Sistem Pengendalian Internal Pembelian dan Persediaan dalam Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Accurate pada PT. Antero Dwi Perkasa
- LIZA ANDANI RAHMA
- 2025
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem pengendalian internal atas pembelian dan persediaan dalam sistem informasi akuntansi berbasis Accurate pada PT Antero Dwi Perkasa. Pembelian dan persediaan merupakan elemen penting dalam operasional perusahaan dagang, sehingga diperlukan sistem pengendalian internal yang memadai agar dapat meminimalisir risiko kesalahan, kecurangan, ... Lihat Selengkapnya
dilihat : 57 kali
-
ANALISIS SISTEM AKUNTASI PEMBELIAN BAHAN BAKU DALAM UPAYA MENINGKATAN PENGENDALIAN INTERNAL PT. BETAWIMAS CEMERLANG
- HIJRIA MAYASARI
- 2025
Analisis Sistem akuntansi Pembelian Bahan Baku Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Intern di PT. Betawimas Cemerlang Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang percetakan, agar pengendalian internalnya dapat ditingkatkan. Fokus utama dari studi ini adalah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal yang sedang diterapkan, ... Lihat Selengkapnya
dilihat : 42 kali
-
ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PADA SIKLUS PENDAPATAN DI PT JEJAK KITA NAYATTAMA
- SALMAN ALFARISI
- 2024
Dalam dunia bisnis yang terus berkembang dan berubah dengan cepat, tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan harus menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan persaingan yang semakin ketat. Siklus pendapatan merupakan salah satu area kritis yang memerlukan pengawasan dan pengendalian yang ketat untuk menghindari risiko kesalahan pencatatan, penyalahgunaan dana, atau kecurangan, oleh karena itu, ... Lihat Selengkapnya
dilihat : 76 kali