Online Public Access Catalog
Ditemukan 279 hasil di pencarian Skripsi
-
PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN PIUTANG PADA PATRA JAKARTA
- NICKY LESTARI
- 2024
Nicky Lestari (63190129), Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pengendalian Piutang Pada Patra Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh sistem informasi akuntansi penjualan dan pengendalian internal terhadap pengendalian piutang di Patra Jakarta. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif ... Lihat Selengkapnya
dilihat : 84 kali
-
Analisis sistem pengendalian intern piutang usaha untuk meminimalkan piutang tak tertagih pada pt mutiara multi finance cabang galur jakarta pusat
- Jannatul Fithria Annisa
- 2023
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: sistem pengendalian penagihan piutang, sistem pengendalian intern piutang dan efektivitas sistem pengendalian piutang usaha untuk meminimalkan piutang tak tertagih pada PT Mutiara Multi Finance Galur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil ... Lihat Selengkapnya
dilihat : 234 kali
-
Analisis Peranan Income Audit Dalam Meningkatkan Pengendalian Internal Pada Finance & Accounting Department di Hotel Gran Melia Jakarta
- SITI MESA PUTRI WIJAYA
- 2024
Pengendalian internal merupakan sebuah proses yang dibuat agar dapat memberikan kepercayaan yang mencukupi dalam pelaporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan dalam pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasional, serta ketaatan pada peraturan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peranan income audit dalam meningkatkan pengendalian internal dalam alur ... Lihat Selengkapnya
dilihat : 153 kali
-
Efektifitas sistem pengendalian intern sebagai pengawasan penerimaan negara bukan pajak pada direktorat registrasi pangan olahan bpom ri
- Astri Nurmala
- 2023
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peranan pengendalian internal pada suatu perusahaan atau instansi untuk mencapai tujuan dan meminimalkan hal-hal yang terjadi diluar rencana. Pengendalian internal harus dilaksanakan seefektif mungkin, hal tersebut dilakukan untuk mencegah dan menghindari terjadinya kesalahan, kecurangan dan penyelewengan. Efektifitas PNBP dapat dipengaruhi oleh ... Lihat Selengkapnya
dilihat : 592 kali
-
Pengaruh pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi terhadap pencegahan kecurangan (fraud) persediaan pada patra jakarta
- Aulia Nisa Andini
- 2023
Penggunaan sistem informasi akuntansi sangatlah penting dalam pengelolaan persediaan. Perusahaan harus dapat memperkirakan jumlah persediaan yang tersedia secara optimal dan memperhatikan pengendalian internal atas persediaan. Dengan adanya pengendalian internal terhadap persediaan, diharapkan dapat memberikan dampak yang positif untuk perusahaan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ... Lihat Selengkapnya
dilihat : 364 kali
-
Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi dan Audit Internal Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Persediaan Pada PT Sejahtera Berkat Mandiri
- MARNI HUTASOIT
- 2025
Marni Hutasoit. 63210784. Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Dan Audit Internal Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Persediaan Pada Pt Sejahtera Berkat Mandiri Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum efektifnya pengendalian internal persediaan dari PT Sejahtera Berkat Mandiri yang disebabkan oleh penerapan teknologi yang masih sederhana serta peran auditor inernal yang masih kurang ... Lihat Selengkapnya
dilihat : 50 kali
-
Pengaruh Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Pemantauan Terhadap Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Keuangan Ditjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan RI Tahun 2025
- VALERIA FERNANDA
- 2025
Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan merupakan prasyarat penting bagi birokrasi pemerintahan. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi instrumen utama untuk memastikan tercapainya tata kelola yang baik. Namun, evaluasi atas implementasi SPIP menunjukkan masih adanya kelemahan yang berpotensi meningkatkan risiko keuangan di instansi pemerintah. Penelitian ini ... Lihat Selengkapnya
dilihat : 35 kali
-
Efektivitas Pengendalian Biaya Pendapatan Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Koperasi Karyawan PT. Bakrie Autoparts
- AMELIA ARIZA KUSMIRA
- 2024
Efektivitas adalah kemampuan melakukan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan dalam pelaksanaannya. Pengendalian adalah suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar kerja sesuai visi dan misi perusahaan dengan membandingkan kinerja sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan kinerja ... Lihat Selengkapnya
dilihat : 73 kali
-
ANALISIS SISTEM AKUNTASI PEMBELIAN BAHAN BAKU DALAM UPAYA MENINGKATAN PENGENDALIAN INTERNAL PT. BETAWIMAS CEMERLANG
- HIJRIA MAYASARI
- 2025
Analisis Sistem akuntansi Pembelian Bahan Baku Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Intern di PT. Betawimas Cemerlang Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang percetakan, agar pengendalian internalnya dapat ditingkatkan. Fokus utama dari studi ini adalah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal yang sedang diterapkan, ... Lihat Selengkapnya
dilihat : 42 kali
-
Analisis Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Bahan Baku Dalam Upaya Mendukung Tujuan Pengendalian Intern Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Pertiwi Agung Bekasi)
- HERLINA DEWI
- 2025
Pertiwi Agung (Landson) merupakan perusahaan farmasi yang memproduksi obat-obatan dan supplemen yang digunakan untuk masyarakat. Adanya kebutuhan obat-obatan yang semakin meningkat di masyarakat maka persediaan diperlukan adanaya pengendalian yang baik. Pengendalian yang baik adalah untuk mengamankan persediaan dari tindak penyelewengan dan kerusakan yang dapat menghambat jalannya produksi. ... Lihat Selengkapnya
dilihat : 51 kali